一、西安市人民政府外事侨务办公室概况
(一)西安市人民政府外事侨务办公室的主要职责:
1、贯彻执行外事、侨务和港澳工作法律法规和方针政策,起草有关地方性法规;拟订全市外事、侨务、港澳工作规划,并组织实施。
2、负责安排市级领导的外事、侨务、港澳活动;组织接待来我市访问的重要外宾、华侨华人和港澳人员以及进行公务活动的各国驻华外交人员。
3、负责归口管理本市因公出国和赴港澳工作;按照权限审批或审核因公出国、港澳团组和人员并办理相关手续;负责办理市级领导出访报批事宜;负责邀请外国人士、港澳同胞来访的报批事宜。
4、负责对外国驻本市的新闻机构和常驻记者以及来本市采访的外国记者的管理服务工作;指导有关部门安排外国记者采访活动。
5、负责与外国驻西安领事机构的交往和交涉事宜,办理相关领事业务;负责反恐工作中的涉外事项;管理在本市活动的境外非政府组织;协同有关部门处理重大涉外、涉侨和港澳事务。
6、审核在本市召开的国际会议;协调有关部门处理口岸涉外事宜;了解和监督本市因公出国、赴港澳人员在国(境)外活动情况,并提出相应的建议和措施。
7、负责对外交往和友好城市缔结工作;配合有关部门做好资金、技术、人才的引进工作;协调服务外资、侨资和港澳投资企业;会同有关部门办理侨资和侨字号企业的认证。
8、依法保护华人、华侨、侨眷和港澳同胞的合法权益;开展归侨、侨眷联谊服务和慈善捐赠救扶事业。
9、配合有关部门通过侨务渠道开展对台工作,做好归侨、侨眷代表人物的人事安排;负责华侨来本市定居和归侨身份审核工作。
10、配合有关部门检查外事纪律及保密制度的执行情况;负责外事、侨务、港澳事务方面的对外宣传工作。
11、承办市委、市政府交办的其他事项。
(二)西安市人民政府外事侨务办公室的决算单位构成:
西安市人民政府外事侨务办公室设行政单位1个;事业单位1个,其中:财政补助事业单位1个。
纳入西安市人民政府外事侨务办公室2016年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
外事侨务办公室 |
行政单位 |
2 |
|
参照公务员管理事业单位 |
3 |
国际交流服务中心 |
财政补助事业单位 |
4 |
|
经费自理事业单位 |
…… |
|
|
二、2016年度部门决算情况说明
(一)2016年度收入支出决算总体情况
1、收入总计1517.04万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入1487.88万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)其他收入29.16万元,为陕西省外办转入寻根之旅夏令营营费、社区侨务工作先进款及春节华侨慰问款等侨务工作拨款。
(3)年初结转和结余0万元,年末结转和结余0万元。
2、支出总计1510.04万元。包括:
(1)基本支出812.97万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。(其中:人员经费719.54万元,公用经费93.43万元。)
(2)项目支出697.07万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。
包括一般行政管理事务606.01万元,其中外事活动经费项目194.00万元;外事出访经费199.00万元;外事工作经费20.00万元;丝绸之路经济带经费项目30.00万元;涉外管理工作经费项目10.00万元;电子护照系统维护费项目25.01万元;英文网站建设维护费项目10.00万元;第四届丝绸之路经济带城市圆桌暨友好合作周活动工作经费项目118.00万元。
华侨事务58.56万元,其中侨务工作经费(含国外)项目28.00万元;贫困归侨扶贫经费项目3.60万元;华文教育工作经费项目4.80万元;省外办拨入寻根之旅夏令营营费20.16万元;社区侨务工作先进款2.00万元。
工业和信息产业监管32.50万元,为边界接入项目32.50万元。
年末其他收入结转结余7.00万元,为春节华侨慰问款。
3、决算收支增减变化情况。
2016年度收入总计1517.04万元,2015年收入总计1493.32万元,增加23.72万元,主要增加原因为陕西省外办转入寻根之旅夏令营营费等侨务工作拨款,作为其他收入汇总决算收入。
2016你年度支出总计1510.04万元,2015年度支出总计1493.32万元,增加16.72万元,主要增加原因为陕西省外办转入寻根之旅夏令营营费等侨务工作拨款,作为其他支出汇总决算支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出1487.88万元,其中:基本支出812.97万元,项目支出674.91万元。
2、一般公共预算财政拨款基本支出具体情况
一般公共预算财政拨款基本支出812.97万元。其中:工资福利支出566.71万元;商品和服务支出93.43万元,对个人和家庭的补助152.83万元。
机关运行经费执行情况说明:2016年支出93.43万元,其中办公费5.44万元,印刷费1.98万元,咨询费0.22万元,手续费0.11万元,邮电费3.07万元,物业管理费1.66万元,差旅费0.65万元,培训费3.26万元,公务接待费1.28万元,劳务费8.53万元,委托业务费1.45万元,工会经费8.15万元,公务用车运行维护费1.86万元,其他交通费51.14万元。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度无政府性基金预算财政拨款。
(四)政府采购支出情况
2016年政府采购支出73.81万元,其中货物采购61.31万元,服务采购12.50万元。
(五)一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出情况
2016年一般公共预算拨款安排的“三公经费”支出323.79万元,其中,因公出国(境)费用252.49万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费9.16万元,公务接待费62.14万元。
1、因公出国(境)费用支出情况
2016年度因公出国(境)费用支出252.49万元,出访团组27批,45人。经费支出较去年同比下降19.67%,主要原因为部分计划出访团组未出访。
2、公务用车运行维护费用支出情况
2016年公务用车运行维护支出9.16万元,较去年同比下降59.89%。主要原因为车辆改革后,单位公务车辆减少,公车保有量为2辆。
3、公务用车购置费用支出情况
2016年公务用车购置费用支出0万元。
4、公务接待费支出情况
公务接待费用支出62.14万元,较去年同比增加3.43%。累计接待外宾团组8批次、113人;会见外宾团组96批次、3538人。
(六)专业性较强的名词解释
1、功能科目类
政府办公厅(室)及相关机构事务:反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。
行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的项目支出。
事业运行:反映事业单位的基本支出。
2、经济科目类
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编外聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品服务支出:反映单位购买商品和服务支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出:反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
3、项目类名词解释
外事活动经费项目:外侨办外事办公经费;
外事工作经费项目:签证工作服务中心在北京办理签证业务办公经费;
丝绸之路经济带经费项目:丝绸之路经济带沿线城市的交流与合作经费;
电子护照系统维护费项目:电子护照系统的软件、硬件维护费用;
边界接入项目:网上办理签证业务软件开发。
三、2016年度部门决算表
1、收入支出决算表(公开01表)
2、收入决算表(公开02表)
3、支出决算表(公开03表)
4、财政拨款收入支出决算表(公开04表)
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
9、政府采购决算表(公开09表)
收入支出决算表
01表
编制单位:西安市人民政府外事侨务办公室(汇总) 2016年 单位:万元
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
1、财政拨款收入 |
1487.88 |
1、一般公共服务支出 |
1377.76 |
其中:一般公共预算财政拨款 |
1487.88 |
2、外交支出 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
4、公共安全支出 |
|
2、上级补助收入 |
|
5、教育支出 |
|
3、事业收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
其中:纳入财政专户管理的收费 |
|
7、文化体育与传媒支出 |
|
4、经营收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
70.44 |
5、附属单位上缴收入 |
|
9、医疗卫生与计划生育支出 |
|
6、其他收入 |
29.16 |
10、节能环保支出 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
32.5 |
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
18、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
29.34 |
|
|
20、油物资储备支出 |
|
|
|
21、其他支出 |
|
本年收入合计 |
1517.04 |
本年支出合计 |
1510.04 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
7.00 |
收入总计 |
1517.04 |
支出总计 |
1517.04 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
收入决算表
02表
编制单位:西安市人民政府外事侨务办公室(汇总) 2016年 单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
合计 |
1517.04 |
265.12 |
|
|
|
|
29.16 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
1384.76 |
265.12 |
|
|
|
|
29.16 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1319.20 |
1319.20 |
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
672.98 |
672.98 |
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
606.01 |
606.01 |
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
40.21 |
40.21 |
|
|
|
|
|
|
20125 |
港澳台侨事务 |
65.56 |
36.40 |
|
|
|
|
29.16 |
|
2012506 |
华侨事务 |
65.56 |
36.40 |
|
|
|
|
29.16 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
70.44 |
70.44 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
70.44 |
70.44 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
70.44 |
70.44 |
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
32.50 |
32.50 |
|
|
|
|
|
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
32.50 |
32.50 |
|
|
|
|
|
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
32.50 |
32.50 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
29.34 |
29.34 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
29.34 |
29.34 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
29.34 |
29.34 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况
支出决算表
03表
编制单位:西安市人民政府外事侨务办公室(汇总) 2016年 单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
合计 |
1510.04 |
812.97 |
697.07 |
|
|
|
||
201 |
一般公共服务支出 |
1377.76 |
713.19 |
664.57 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1319.20 |
713.19 |
606.01 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
672.98 |
672.98 |
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
606.01 |
|
606.01 |
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
40.21 |
40.21 |
|
|
|
|
|
20125 |
港澳台侨事务 |
58.56 |
|
58.56 |
|
|
|
|
2012506 |
华侨事务 |
58.56 |
|
58.56 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
70.44 |
70.44 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
70.44 |
70.44 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
70.44 |
70.44 |
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
32.50 |
|
32.50 |
|
|
|
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
32.50 |
|
32.50 |
|
|
|
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
32.50 |
|
32.50 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
29.34 |
29.34 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
29.34 |
29.34 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
29.34 |
29.34 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算表
04表
编制单位:西安市人民政府外事侨务办公室(汇总) 2016年 单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
合计 |
一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
|||
1、一般公共预算财政拨款 |
1487.88 |
1、一般公共服务支出 |
1355.60 |
1355.60 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
|
3、 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
7、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
70.44 |
70.44 |
|
|
|
9、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
32.50 |
32.50 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
18、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
29.34 |
29.34 |
|
|
|
20、油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
21、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1487.88 |
本年支出合计 |
1487.88 |
1487.88 |
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
1487.88 |
总计 |
1487.88 |
1487.88 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政的总收入和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
05表
编制单位:西安市人民政府外事侨务办公室(汇总) 2016年 单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
合计 |
1487.88 |
812.97 |
719.54 |
93.43 |
674.91 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1355.60 |
713.19 |
619.76 |
93.43 |
642.41 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1319.20 |
713.19 |
619.76 |
93.43 |
606.01 |
|
2010301 |
行政运行 |
672.98 |
672.98 |
579.55 |
93.43 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
606.01 |
|
|
|
606.01 |
|
2010350 |
事业运行 |
40.21 |
40.21 |
40.21 |
|
|
|
20125 |
港澳台侨事务 |
36.40 |
|
|
|
36.40 |
|
2012506 |
华侨事务 |
36.40 |
|
|
|
36.40 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
70.44 |
70.44 |
70.44 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
70.44 |
70.44 |
70.44 |
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
70.44 |
70.44 |
70.44 |
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
32.50 |
|
|
|
32.50 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
32.50 |
|
|
|
32.50 |
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
32.50 |
|
|
|
32.50 |
|
221 |
住房保障支出 |
29.34 |
29.34 |
29.34 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
29.34 |
29.34 |
29.34 |
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
29.34 |
29.34 |
29.34 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
06表
编制单位:西安市人民政府外事侨务办公室(汇总) 2016年 单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公共经费 |
备注 |
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
||||
合计 |
812.97 |
719.54 |
93.43 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
566.71 |
566.71 |
|
|
30101 |
基本工资 |
241.71 |
241.71 |
|
|
30101 |
基本工资 |
241.71 |
241.71 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
190.57 |
190.57 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
190.57 |
190.57 |
|
|
30103 |
奖金 |
74.19 |
74.19 |
|
|
30103 |
奖金 |
74.19 |
74.19 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.17 |
0.17 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.17 |
0.17 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
8.75 |
8.75 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
8.75 |
8.75 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.27 |
5.27 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.27 |
5.27 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.11 |
2.11 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.11 |
2.11 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
43.94 |
43.94 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
43.94 |
43.94 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
93.43 |
|
93.43 |
|
30201 |
办公费 |
5.44 |
|
5.44 |
|
30201 |
办公费 |
5.44 |
|
5.44 |
|
30202 |
印刷费 |
1.99 |
|
1.99 |
|
30202 |
印刷费 |
1.99 |
|
1.99 |
|
30203 |
咨询费 |
0.22 |
|
0.22 |
|
30203 |
咨询费 |
0.22 |
|
0.22 |
|
30204 |
手续费 |
0.11 |
|
0.11 |
|
30204 |
手续费 |
0.11 |
|
0.11 |
|
30207 |
邮电费 |
3.07 |
|
3.07 |
|
30207 |
邮电费 |
3.07 |
|
3.07 |
|
30209 |
物业管理费 |
1.66 |
|
1.66 |
|
30209 |
物业管理费 |
1.66 |
|
1.66 |
|
30211 |
差旅费 |
0.65 |
|
0.65 |
|
30211 |
差旅费 |
0.65 |
|
0.65 |
|
30216 |
培训费 |
3.26 |
|
3.26 |
|
30216 |
培训费 |
3.26 |
|
3.26 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.28 |
|
1.28 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.28 |
|
1.28 |
|
30226 |
劳务费 |
8.53 |
|
8.53 |
|
30226 |
劳务费 |
8.53 |
|
8.53 |
|
30227 |
委托业务费 |
1.45 |
|
1.45 |
|
30227 |
委托业务费 |
1.45 |
|
1.45 |
|
30228 |
工会经费 |
8.15 |
|
8.15 |
|
30228 |
工会经费 |
8.15 |
|
8.15 |
|
30221 |
公务用车运行维护费 |
1.86 |
|
1.86 |
|
30221 |
公务用车运行维护费 |
1.86 |
|
1.86 |
|
30239 |
其它交通费用 |
51.15 |
|
51.15 |
|
30239 |
其它交通费用 |
51.15 |
|
51.15 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.61 |
|
4.61 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.61 |
|
4.61 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
152.83 |
152.83 |
|
|
30305 |
生活补助 |
75.93 |
75.93 |
|
|
30305 |
生活补助 |
75.93 |
75.93 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
47.01 |
47.01 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
47.01 |
47.01 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
29.34 |
29.34 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
29.34 |
29.34 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.55 |
0.55 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.55 |
0.55 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
07表
编制单位:西安市人民政府外事侨务办公室(汇总) 2016年 单位:万元
一般公共预算拨款安排的“三公”经费 |
|||||
小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
323.79 |
252.49 |
62.14 |
9.16 |
0 |
9.16 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
08表
编制单位:西安市人民政府外事侨务办公室(汇总) 2016年 单位:万元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
|
|||
支出功能分类科目 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
年末结转和结余 |
||
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入支出结转和结余情况。
政府采购决算表
09表
编制单位:西安市人民政府外事侨务办公室(汇总) 2016年 单位:万元
项目 |
行次 |
采购金额(决算数) |
||
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合 计 |
1 |
73.81 |
73.81 |
0 |
货物 |
2 |
61.31 |
61.31 |
|
工程 |
3 |
|
|
|
服务 |
4 |
12.50 |
12.50 |
|
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